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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANESSA MINUZZI WEBER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1547 Data de lançamento: 01/04/2014
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6503. 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2014 EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA-RS PARA PARTICIPAR DO CURSO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6503. 320,00
01/04/2014 VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - ADIANTAMENTO NRO. 6503 320,00
08/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001301 PAGTO. REF. EMPENHO 1547/2014 VANESSA MINUZZI WEBER - 2413 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00