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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MCG TURISMO-MAURICIO CASALES GIONGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1620 Data de lançamento: 04/04/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PACIENTES DE IRAI-RS A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS P/ CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2014 Valor Empenhado referente a: 1 TRANSPORTE DE PACIENTES DE IRAI-RS A CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS P/ CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA. 450,00
04/04/2014 VANI GROMOWSKI - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - RECEBIDO CFE. NF. 526. 450,00
23/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002902, 002901 PAGTO. REF. EMPENHO 1620/2014 MCG TURISMO-MAURICIO CASALES GIONGO - 9635 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00