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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1644 Data de lançamento: 08/04/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 540CMP. CLORIDRATO DE SOTALOR 120 MG, 2400CMP. METRONIDAZOL 250 MG, 720CMP. METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDO, P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2013 CONTRATO Nº 95/2013. 922,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2014 Valor Empenhado referente a: 540CMP. CLORIDRATO DE SOTALOR 120 MG, 2400CMP. METRONIDAZOL 250 MG, 720CMP. METRONIDAZOL 400 MG COMPRIMIDO, P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2013 CONTRATO Nº 95/2013. 922,62
22/04/2014 VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 000.011.743. 922,62
30/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002911 PAGTO. REF. EMPENHO 1644/2014 S & R DISTRIBUIDORA LTDA. - 10809 922,62
TOTAL 922,62 922,62 922,62
SALDO A PAGAR 0,00