| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 1714 | Data de lançamento: | 10/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SENSOR DIFERENCIAL DPF MULTIJET, 1 FILTRO DE ÓLEO DA AMBULANCIA IUX 4261 DA SAUDE. | 391,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 SENSOR DIFERENCIAL DPF MULTIJET, 1 FILTRO DE ÓLEO DA AMBULANCIA IUX 4261 DA SAUDE. | 391,28 | ||
| 28/04/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 000.031.079. | 391,28 | ||
| 20/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1714/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 120 | 391,28 | ||
| TOTAL | 391,28 | 391,28 | 391,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||