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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JAIME DE PAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1762 Data de lançamento: 14/04/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR SENDO 20 PASSAGENS UTILIZADAS POR FUNCIONARIA E 19 PASSAGENS UTILIZADAS POR PROFESSORA DA ESCOLA DR. VICENTE DUTRA, E 16 PASSAGENS UTILIZADAS POR ALUNOS DA ESCOLA DR. VICENTE DUTRA, CFE NF. ANEXO NRO. 028. 118,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR SENDO 20 PASSAGENS UTILIZADAS POR FUNCIONARIA E 19 PASSAGENS UTILIZADAS POR PROFESSORA DA ESCOLA DR. VICENTE DUTRA, E 16 PASSAGENS UTILIZADAS POR ALUNOS DA ESCOLA DR. VICENTE DUTRA, CFE NF. ANEXO NRO. 028. 118,25
14/04/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 028. 118,25
22/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1762/2014 JAIME DE PAES - 12357 118,25
TOTAL 118,25 118,25 118,25
SALDO A PAGAR 0,00