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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1773 Data de lançamento: 14/04/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE CHAPECO-SC A BRASILIA-DF E BRASILIA-DF A CHAPECO-SC, PARA VIAGEM DOS VEREADORES PAULO MARTINS, CELSO LUIZ SCHENAL E FABIO RODRIGO SCHNELL, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 044/2014. 4.734,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2014 EMPENHO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE CHAPECO-SC A BRASILIA-DF E BRASILIA-DF A CHAPECO-SC, PARA VIAGEM DOS VEREADORES PAULO MARTINS, CELSO LUIZ SCHENAL E FABIO RODRIGO SCHNELL, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 044/2014. 4.734,84
14/04/2014 CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - 4.734,84
17/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001485 PAGTO. REF. EMPENHO 1773/2014 UNIVERSO DO TURISMO LTDA - 3233 4.734,84
TOTAL 4.734,84 4.734,84 4.734,84
SALDO A PAGAR 0,00