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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: IVO LIRA-TRANSPORTE ESCOLAR E DE PASSAGEIROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1788 Data de lançamento: 15/04/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MARCO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO.037/2013 ROTEIRO NRO. 01, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF.000132. 5.220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MARCO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO.037/2013 ROTEIRO NRO. 01, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF.000132. 5.220,00
15/04/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 000132. 5.220,00
23/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1788/2014 IVO LIRA-TRANSPORTE ESCOLAR E DE PASSAGEIROS - 6006 5.220,00
TOTAL 5.220,00 5.220,00 5.220,00
SALDO A PAGAR 0,00