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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: IVO LIRA-TRANSPORTE ESCOLAR E DE PASSAGEIROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1790 Data de lançamento: 15/04/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA SALGADO FILHO NO MES DE MARCO DE 2014, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF. NRO. 000134. 20,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA SALGADO FILHO NO MES DE MARCO DE 2014, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF. NRO. 000134. 20,25
15/04/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 000134. 20,25
23/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000364 PAGTO. REF. EMPENHO 1790/2014 IVO LIRA-TRANSPORTE ESCOLAR E DE PASSAGEIROS - 6006 20,25
TOTAL 20,25 20,25 20,25
SALDO A PAGAR 0,00