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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MAIRI TERESINHA GIACOMOLLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1826 Data de lançamento: 16/04/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSB - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7MT. MANTA DE FIBRA, 1PCT. FUCINHOS COELHO, 1PCT OLHO DE COELHO, 2CONE LINHA DE COSTURA, P/ OFICINA DE ENFEITES DE PASCOA, PROGRAMA PBV-SCFV. 53,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2014 Valor Empenhado referente a: 7MT. MANTA DE FIBRA, 1PCT. FUCINHOS COELHO, 1PCT OLHO DE COELHO, 2CONE LINHA DE COSTURA, P/ OFICINA DE ENFEITES DE PASCOA, PROGRAMA PBV-SCFV. 53,00
16/04/2014 EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 0063696. 53,00
28/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850015 PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2014 MAIRI TERESINHA GIACOMOLLI - 2676 53,00
TOTAL 53,00 53,00 53,00
SALDO A PAGAR 0,00