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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1837 Data de lançamento: 16/04/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 685,86LTS. OLEO S10, P/ ONIBUS IUC 6285, IUB 3303 E IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. 1.721,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2014 Valor Empenhado referente a: 685,86LTS. OLEO S10, P/ ONIBUS IUC 6285, IUB 3303 E IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2014 CONTRATO Nº 036/2014. 1.721,49
16/04/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 009.925,009.919, 009.836,009.784,009.780,009.648,009.688, 1.721,49
28/04/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1837/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 1.721,49
TOTAL 1.721,49 1.721,49 1.721,49
SALDO A PAGAR 0,00