| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2041 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO DE 100% DO VALOR DE OXIGENIO PARA OXIGENIOTERAPIA, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO LUCIA ANDREIA SOUZA DOS SANTOS. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO DE 100% DO VALOR DE OXIGENIO PARA OXIGENIOTERAPIA, CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO LUCIA ANDREIA SOUZA DOS SANTOS. | 120,00 | ||
| 25/04/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.412.511,004.412.401. | 120,00 | ||
| 30/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002915 PAGTO. REF. EMPENHO 2041/2014 BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - ME - 2327 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||