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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2064 Data de lançamento: 25/04/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1260, MES ABRIL DE 2014. 176,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1260, MES ABRIL DE 2014. 176,52
25/04/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 000.635.424. 176,52
23/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2064/2014 OI SA - 1583 176,52
TOTAL 176,52 176,52 176,52
SALDO A PAGAR 0,00