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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2074 Data de lançamento: 28/04/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET SPEEDRS, SERV. DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DA CAMARA DE VEREADORES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO. 048/2014. 133,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2014 EMPENHO REFERENTE A MENSALIDADE DE INTERNET SPEEDRS, SERV. DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DA CAMARA DE VEREADORES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO. 048/2014. 133,62
28/04/2014 CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - NF. 4322. 133,62
06/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2074/2014 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 133,62
TOTAL 133,62 133,62 133,62
SALDO A PAGAR 0,00