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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2104 Data de lançamento: 30/04/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 LAVAGEM P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2014 Valor Empenhado referente a: 4 LAVAGEM P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 160,00
18/06/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 000501, 000519, 000534, 000601. 160,00
26/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850700 PAGTO. REF. EMPENHO 2104/2014 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00