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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSE ANTONIO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 211 Data de lançamento: 24/01/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REFORMA , COM RECOLOCAÇÃO DO FORRO DO AUDITORIO, RETIRADA DE AZULEJOS E FEITIO DE REBOCO E PINTURA DE UMA SALA DE AULA E REPARO DO TELHADO, DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA, CFE. CONTRATO Nº 08/2014. 4.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2014 Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REFORMA , COM RECOLOCAÇÃO DO FORRO DO AUDITORIO, RETIRADA DE AZULEJOS E FEITIO DE REBOCO E PINTURA DE UMA SALA DE AULA E REPARO DO TELHADO, DA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA, CFE. CONTRATO Nº 08/2014. 4.500,00
28/01/2014 VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 000001. 4.500,00
31/01/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2014 JOSE ANTONIO DA SILVA - 12384 4.500,00
TOTAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SALDO A PAGAR 0,00