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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: THIAGO FERNANDO CERUTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2147 Data de lançamento: 30/04/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSB - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a:280 HORA ASSESSORAR, TREINAR, ORIENTAR E MINISTRAR CURSOS E OFICINAS PROFISSIONALIZANTES DE MARCENARIA P/ OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES NO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/12/2014, CFE. CONTRATO Nº 027/2014. 7.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2014 Valor Empenhado referente a:280 HORA ASSESSORAR, TREINAR, ORIENTAR E MINISTRAR CURSOS E OFICINAS PROFISSIONALIZANTES DE MARCENARIA P/ OS ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES NO PERIODO DE 01/03/2014 A 31/12/2014, CFE. CONTRATO Nº 027/2014. 7.000,00
06/05/2014 EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 000031, MES ABRIL/2014. 700,00
06/05/2014 EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 000030, MES MARCO/2014. 700,00
16/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2014 - REF. MARCO E ABRIL/2014 THIAGO FERNANDO CERUTTI - 10225 1.400,00
30/05/2014 EDSON BORGES DO CANTO - SEC. ASSIST. SOCIAL - NF. 000033, MES MAIO/2014. 700,00
05/07/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014 - 000034. 700,00
18/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2014 - REF. MAIO/2014 THIAGO FERNANDO CERUTTI - 10225 700,00
18/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2014 - REF. JUNHO/2014 THIAGO FERNANDO CERUTTI - 10225 700,00
08/08/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - COMPETENCIA JULHO/2014 - 000035. 700,00
14/08/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2014 - REF. JULHO/2014 THIAGO FERNANDO CERUTTI - 10225 700,00
01/09/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REF. AGOSTO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 37; 700,00
05/09/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2014 - REF. AGOSTO/2014 THIAGO FERNANDO CERUTTI - 10225 700,00
20/10/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - COMPETENCIA SETEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 38; 700,00
22/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2014 - REF. SETEMBRO/2014 THIAGO FERNANDO CERUTTI - 10225 700,00
03/11/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE A OUTUBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 39; 700,00
11/11/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2014 - REF. OUTUBRO/2014 THIAGO FERNANDO CERUTTI - 10225 700,00
04/12/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 41; 700,00
11/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 THIAGO FERNANDO CERUTTI - 10225 700,00
29/12/2014 EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - REFERENTE A DEZEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 42; 700,00
30/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 THIAGO FERNANDO CERUTTI - 10225 700,00
TOTAL 7.000,00 7.000,00 7.000,00
SALDO A PAGAR 0,00