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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2151 Data de lançamento: 30/04/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOBRE-AVISO MEDICO NO MES DE ABRIL DE 2014 CFE. CONVENIO E NF. EM ANEXO NRO. 067352. 11.752,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOBRE-AVISO MEDICO NO MES DE ABRIL DE 2014 CFE. CONVENIO E NF. EM ANEXO NRO. 067352. 11.752,00
30/04/2014 VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 067352. 11.752,00
06/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2151/2014 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 11.752,00
TOTAL 11.752,00 11.752,00 11.752,00
SALDO A PAGAR 0,00