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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ROQUE ANTONIO ZELESKI E OUTROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2156 Data de lançamento: 30/04/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Trabalho
Subfunção: Fomento ao Trabalho
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DA GERAÇÃO DO EMPREGO E RENDA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 25 AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DOS MUNICIPES P/ TRBALHAR NO FRIGORIFICO SEARA ALIMENTOS NO TURNO DA NOITE NO MES DE ABRIL/2014, CFE. LEI Nº 2.638/2012. 1.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2014 Valor Empenhado referente a: 25 AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DOS MUNICIPES P/ TRBALHAR NO FRIGORIFICO SEARA ALIMENTOS NO TURNO DA NOITE NO MES DE ABRIL/2014, CFE. LEI Nº 2.638/2012. 1.250,00
30/04/2014 VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 533 1.250,00
16/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2156/2014 ROQUE ANTONIO ZELESKI E OUTROS - 3154 1.250,00
TOTAL 1.250,00 1.250,00 1.250,00
SALDO A PAGAR 0,00