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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2172 Data de lançamento: 02/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 625,4LT. OLEO DIESEL P/ VEICULO VAN BOXER ISE 3652, 369,36LT GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IUX 4216, IVF 5504 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2013 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. 2.681,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2014 Valor Empenhado referente a: 625,4LT. OLEO DIESEL P/ VEICULO VAN BOXER ISE 3652, 369,36LT GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IUX 4216, IVF 5504 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2013 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. 2.681,23
02/05/2014 VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 005.187,005.182,005.115,005.137,005.145,005.164,005.180,005.130,005.022,005.131,005.170,005.166,005.158,005.146,005.139,005.111,005.120, 005.128,005.194,005.188,005.119, 2.681,23
26/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2172/2014 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 2.681,23
TOTAL 2.681,23 2.681,23 2.681,23
SALDO A PAGAR 0,00