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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAZONETTO - MARCIO D. MAZONETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2183 Data de lançamento: 02/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 LAMPADA 2 POLO, 2 LAMPADA 69, 1 SUPORTE P/ LÂMPADA, 2 FIO 1,50MM, 1 PORTA FUSIVEL, 1 CHAVE DE LUZ, 1 BUZINA, P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. 88,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2014 Valor Empenhado referente a: 2 LAMPADA 2 POLO, 2 LAMPADA 69, 1 SUPORTE P/ LÂMPADA, 2 FIO 1,50MM, 1 PORTA FUSIVEL, 1 CHAVE DE LUZ, 1 BUZINA, P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. 88,00
02/05/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 004.909.731. 88,00
12/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850672 PAGTO. REF. EMPENHO 2183/2014 AUTO ELETRICA MAZONETTO - MARCIO D. MAZONETTO - 3152 88,00
TOTAL 88,00 88,00 88,00
SALDO A PAGAR 0,00