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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2197 Data de lançamento: 05/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MARCO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO.036/2013 ROTEIRO NRO. 06, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF. 001469. 2.104,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MARCO DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO.036/2013 ROTEIRO NRO. 06, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF. 001469. 2.104,85
05/05/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES- SEC. EDUCACAO - NF. 001469. 2.104,85
15/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2197/2014 AMETISTA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 419 2.104,85
TOTAL 2.104,85 2.104,85 2.104,85
SALDO A PAGAR 0,00