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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SONIA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2199 Data de lançamento: 05/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 RETENTOR TRASEIRO LADO DIREITO, 0,50 TUBO COLA, 1 ARANHA TRAVA P/ CONSERTO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 132,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2014 Valor Empenhado referente a: 1 RETENTOR TRASEIRO LADO DIREITO, 0,50 TUBO COLA, 1 ARANHA TRAVA P/ CONSERTO ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 132,48
12/05/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 004.973.981. 132,48
16/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850674 PAGTO. REF. EMPENHO 2199/2014 SONIA MACHADO - 7586 132,48
TOTAL 132,48 132,48 132,48
SALDO A PAGAR 0,00