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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SONIA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2207 Data de lançamento: 05/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8 HORAS SOCORRO MECANICO NA PARTE DIESEL, TROCA DE CORREIAS E SERV. DESCARGA E TROCA DE MANGUEIRA, 2H SERV. CONCHA TRASEIRA, 1H CORTE MAÇARICO, 4,50H SOLDA MIG NA CONCHA TRASEIRA, 18H SERVIÇO AQUECIMENTO MOTOR E DEMAIS SERV. P/ CONSERTO RETRO Nº 03, CARTA CONVITE Nº 16/2013 CONTRATO Nº 13. 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2014 Valor Empenhado referente a: 8 HORAS SOCORRO MECANICO NA PARTE DIESEL, TROCA DE CORREIAS E SERV. DESCARGA E TROCA DE MANGUEIRA, 2H SERV. CONCHA TRASEIRA, 1H CORTE MAÇARICO, 4,50H SOLDA MIG NA CONCHA TRASEIRA, 18H SERVIÇO AQUECIMENTO MOTOR E DEMAIS SERV. P/ CONSERTO RETRO Nº 03, CARTA CONVITE Nº 16/2013 CONTRATO Nº 13. 1.500,00
12/05/2014 EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF. 875, 1000. 1.500,00
16/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2207/2014 SONIA MACHADO - 7586 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00