O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2262 Data de lançamento: 07/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 300 ACEBROFILINA 5 mg/ml XAROPE 120ml, 350 CARBOCISTEÍNA SUSPENSÃO ADULTO, 1200 PREDNISONA COMPRIMIDO 20 MG, 1875 BIPERIDENO 2 MG, 100 NIMESULIDE GOTAS 15 ml, 1000 CMP ALENDRONATO DE SÓDIO COMPIMIDO 70 mg E DEMAIS ITENS P/ FARMACIA DA UNID. SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2013. 5.434,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2014 Valor Empenhado referente a: 300 ACEBROFILINA 5 mg/ml XAROPE 120ml, 350 CARBOCISTEÍNA SUSPENSÃO ADULTO, 1200 PREDNISONA COMPRIMIDO 20 MG, 1875 BIPERIDENO 2 MG, 100 NIMESULIDE GOTAS 15 ml, 1000 CMP ALENDRONATO DE SÓDIO COMPIMIDO 70 mg E DEMAIS ITENS P/ FARMACIA DA UNID. SAUDE, TOMADA DE PREÇO Nº 05/2013. 5.434,40
28/07/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 82402, 83271. 5.404,55
28/07/2014 ESTORNO PELA IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DA EMBALAGEM DOS ITENS 04 E 16 DA ORDEM DE COMPRA 1126/2014. -29,85
05/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003087 PAGTO. REF. EMPENHO 2262/2014 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITARES LTDA - 1764 5.404,55
TOTAL 5.404,55 5.404,55 5.404,55
SALDO A PAGAR 0,00