| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 2304 | Data de lançamento: | 09/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 COLETE DE PUTTI TAM "G" ALTO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 COLETE DE PUTTI TAM "G" ALTO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 190,00 | ||
| 30/07/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 000.002.934. | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 190,00 | |||