| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JAISON DI BERNARDO - ME |
| Número do empenho: | 2317 | Data de lançamento: | 12/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 038/2013 ROTEIRO NRO.04, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF.000211. | 4.028,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL DE 2014, TP 03/2013, CONTRATO NRO. 038/2013 ROTEIRO NRO.04, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO.NF.000211. | 4.028,39 | ||
| 12/05/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 000211. | 4.028,39 | ||
| 16/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2014 JAISON DI BERNARDO - ME - 3089 | 4.028,39 | ||
| TOTAL | 4.028,39 | 4.028,39 | 4.028,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||