| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 2327 | Data de lançamento: | 12/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2172 EMPENHADO A MENOR, REF. COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2013 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 79,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 2172 EMPENHADO A MENOR, REF. COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2013 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. | 79,04 | ||
| 12/05/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 005.022,005.182,005.131,005.170, 005.166,005.158,005.146,005.139,005.111,005.188,005.119,005.120, 005.128,005.194,005.187,005.115,005.137,005.145,005.164,005.180, 005.130, | 79,04 | ||
| 23/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2327/2014 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 79,04 | ||
| TOTAL | 79,04 | 79,04 | 79,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||