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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2359 Data de lançamento: 13/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 75 CLORETO DE SÓDIO 9,0+CLORETO DE BENZALCÔNIO 0,1 0G/ML- SORINE ADULTO, 75 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, 1250CMP DOXAZOSINA COMP.. 4mg, 6250CMP CARBONATO DE CALCIO 500 MG+VITAMINA D COMPR. E DEMAIS ITENS, P/ FARMACIA DA UNID. SANIT., TOMADA DE PREÇO Nº 05/2013 1º TERMO ADT. 1.968,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2014 Valor Empenhado referente a: 75 CLORETO DE SÓDIO 9,0+CLORETO DE BENZALCÔNIO 0,1 0G/ML- SORINE ADULTO, 75 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, 1250CMP DOXAZOSINA COMP.. 4mg, 6250CMP CARBONATO DE CALCIO 500 MG+VITAMINA D COMPR. E DEMAIS ITENS, P/ FARMACIA DA UNID. SANIT., TOMADA DE PREÇO Nº 05/2013 1º TERMO ADT. 1.968,22
23/06/2014 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 62049, 63039. 1.968,22
04/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2014 CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA - 2710 1.968,22
TOTAL 1.968,22 1.968,22 1.968,22
SALDO A PAGAR 0,00