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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FREESTAL COM. E SER. DE MAT. ELET. HIDRAU.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2371 Data de lançamento: 13/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 CONTROLE P/ LAMPADA LED, 5 LAMPADA LED COLORIDA 11W, 2 CONTACTORA CWC 16, 2 TIMER ANALOGICO, 30 CABO PP 4 X 2,50MM, P/ INSTALAÇÃO ELETRICA DO CHAFARIZ DO TREVO DE ACESSO A CIDADE. 2.275,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2014 Valor Empenhado referente a: 2 CONTROLE P/ LAMPADA LED, 5 LAMPADA LED COLORIDA 11W, 2 CONTACTORA CWC 16, 2 TIMER ANALOGICO, 30 CABO PP 4 X 2,50MM, P/ INSTALAÇÃO ELETRICA DO CHAFARIZ DO TREVO DE ACESSO A CIDADE. 2.275,60
07/07/2014 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 456. 2.275,60
22/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2371/2014 FREESTAL COM. E SER. DE MAT. ELET. HIDRAU.LTDA - 13102 2.275,60
TOTAL 2.275,60 2.275,60 2.275,60
SALDO A PAGAR 0,00