| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LISETE TERESINHA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 2398 | Data de lançamento: | 13/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AUXILIO DE 100% DO VALOR DE PASSAGEBS CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO LISETE TEREZINHA R. DOS SANTOS SILVA. | 10,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2014 | EMPENHO REFERENTE A AUXILIO DE 100% DO VALOR DE PASSAGEBS CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO LISETE TEREZINHA R. DOS SANTOS SILVA. | 10,65 | ||
| 14/05/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 165500,029858. | 10,65 | ||
| 19/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002949 PAGTO. REF. EMPENHO 2398/2014 LISETE TERESINHA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA - 12890 | 10,65 | ||
| TOTAL | 10,65 | 10,65 | 10,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||