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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2401 Data de lançamento: 14/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO DE 100% DO VALOR DE JOELHEIRA COM SUPORTE DE METAL CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO MARIA JORGINA VARGAS. 155,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2014 EMPENHO REFERENTE A AUXILIO DE 100% DO VALOR DE JOELHEIRA COM SUPORTE DE METAL CFE. AUTORIZACAO PARA ATENDIMENTO EM ANEXO, SENDO BENEFICIARIO MARIA JORGINA VARGAS. 155,00
14/05/2014 VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 155,00
19/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002954 PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2014 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 2380 155,00
TOTAL 155,00 155,00 155,00
SALDO A PAGAR 0,00