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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2412 Data de lançamento: 14/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 COPIA DE CHAVE, 1 FECHADURA EXTERNA, 2 FECHADURA INTERNA, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. 81,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2014 Valor Empenhado referente a: 1 COPIA DE CHAVE, 1 FECHADURA EXTERNA, 2 FECHADURA INTERNA, P/ ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA. 81,00
20/05/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES- SEC. EDUCACAO - 005.043.987. 81,00
23/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2412/2014 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 81,00
TOTAL 81,00 81,00 81,00
SALDO A PAGAR 0,00