| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IEDA MARIA NIENOW |
| Número do empenho: | 2422 | Data de lançamento: | 14/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5 CAIXA ORGANIZADORA 12 LTS., 5 CAIXA ORGANIZADORA 1,50 LTS., 3 CAIXA ORGANIZADORA 3,20 LTS., P/ ACONDICIONAR MATERIAL P/ CURATIVO. | 103,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 5 CAIXA ORGANIZADORA 12 LTS., 5 CAIXA ORGANIZADORA 1,50 LTS., 3 CAIXA ORGANIZADORA 3,20 LTS., P/ ACONDICIONAR MATERIAL P/ CURATIVO. | 103,00 | ||
| 14/05/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 005.002.020. | 103,00 | ||
| 22/05/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2422/2014 IEDA MARIA NIENOW - 7463 | 103,00 | ||
| TOTAL | 103,00 | 103,00 | 103,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||