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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2428 Data de lançamento: 15/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA, NRO 65, CODIGO 2445718-3, COMPETENCIA: MAIO DE 2014. 8.069,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA, NRO 65, CODIGO 2445718-3, COMPETENCIA: MAIO DE 2014. 8.069,19
15/05/2014 EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF. 65.330. 8.069,19
04/07/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2428/2014 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 8.069,19
TOTAL 8.069,19 8.069,19 8.069,19
SALDO A PAGAR 0,00