O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MABIMAB HOTEL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2453 Data de lançamento: 15/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 468 REFRIGERANTE COCA-COLA LATA, P/ ODONTOLOGOS DO SESC EM TRABALHO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ODONTOSESC, DESENVOLVENDO ATIVIDADES EDUCATIVAS, PREVENTIVAS E CURATIVAS NO PERIODO DE 22/04/2014 A 15/05/2014, CFE. TERMO DE PARCERIA ODONTOSESC EM ANEXO. 1.404,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2014 Valor Empenhado referente a: 468 REFRIGERANTE COCA-COLA LATA, P/ ODONTOLOGOS DO SESC EM TRABALHO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ODONTOSESC, DESENVOLVENDO ATIVIDADES EDUCATIVAS, PREVENTIVAS E CURATIVAS NO PERIODO DE 22/04/2014 A 15/05/2014, CFE. TERMO DE PARCERIA ODONTOSESC EM ANEXO. 1.404,00
19/05/2014 VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 005.033.413. 1.404,00
22/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2453/2014 MABIMAB HOTEL LTDA - ME - 1460 1.404,00
TOTAL 1.404,00 1.404,00 1.404,00
SALDO A PAGAR 0,00