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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2480 Data de lançamento: 16/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1187,18 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO ONIBUS IPP 8251, ISV 6525, ISX 7779, ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2013 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. 2.944,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2014 Valor Empenhado referente a: 1187,18 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO ONIBUS IPP 8251, ISV 6525, ISX 7779, ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2013 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2013. 2.944,21
16/05/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 005.258,005.263, 005.265,005.276,005.278,005.201,005.230,005.221,005.231,005.234, 05.237,005.241,005.257. 2.944,21
23/05/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2480/2014 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 2.944,21
TOTAL 2.944,21 2.944,21 2.944,21
SALDO A PAGAR 0,00