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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2551 Data de lançamento: 20/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 LAVAGEM P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2014 Valor Empenhado referente a: 6 LAVAGEM P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. 240,00
18/08/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 000506, 000614, 001209, 001227, 001151, 001157. 240,00
21/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850716 PAGTO. REF. EMPENHO 2551/2014 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00