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Última atualização realizada em 19/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2555 Data de lançamento: 20/05/2014
Tipo de empenho: FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1221, MES MAIO DE 2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO. 056/2014. 262,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2014 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1221, MES MAIO DE 2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO NRO. 056/2014. 262,22
20/05/2014 CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - 000.639.842. 262,22
23/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001506 PAGTO. REF. EMPENHO 2555/2014 OI SA - 1583 262,22
TOTAL 262,22 262,22 262,22
SALDO A PAGAR 0,00