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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2604 Data de lançamento: 21/05/2014
Tipo de empenho: PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 88-01, da Competência: Maio de 2014. 21.133,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2014 Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 88-01, da Competência: Maio de 2014. 21.133,38
21/05/2014 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG MAIO DE 2014. 21.133,38
23/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001325 PAGTO. REF. EMPENHO 2604/2014 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 21.133,38
TOTAL 21.133,38 21.133,38 21.133,38
SALDO A PAGAR 0,00