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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ERICH MENTZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2672 Data de lançamento: 21/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 160kg Batata doce, 16kg Alho, 400kg Laranja, 160kg Chuchu, 80kg Cebola, 200kg Feijão preto, 80kg Feijão carioca, p/ merenda escolar dos alunos da rede de ensino municipal, programa PNAEC-creche, chamada publica nº 01/2014 contrato nº 060/2014. 1.878,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2014 Valor Empenhado referente a: 160kg Batata doce, 16kg Alho, 400kg Laranja, 160kg Chuchu, 80kg Cebola, 200kg Feijão preto, 80kg Feijão carioca, p/ merenda escolar dos alunos da rede de ensino municipal, programa PNAEC-creche, chamada publica nº 01/2014 contrato nº 060/2014. 1.878,40
09/10/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SECRETARIA DA EDUCACAO - RECEBIDO CONFORME NFP. P151230332. 764,90
16/10/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2672/2014 - REF. NFP P151230332. ERICH MENTZ - 7396 764,90
23/12/2014 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 230336; 1.113,50
30/12/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2672/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 ERICH MENTZ - 7396 550,00
12/01/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2672/2014 - REF. JANEIRO/2015 ERICH MENTZ - 7396 563,50
TOTAL 1.878,40 1.878,40 1.878,40
SALDO A PAGAR 0,00