| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COVENA COMERCIO VEICULOS NACIONAIS LTDA |
| Número do empenho: | 2732 | Data de lançamento: | 26/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO MECANICO E TROCA DE PEÇAS DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO MECANICO E TROCA DE PEÇAS DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 350,00 | ||
| 02/06/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF.01019836. | 350,00 | ||
| 09/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2732/2014 COVENA COMERCIO VEICULOS NACIONAIS LTDA - 10470 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||