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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SONIA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2747 Data de lançamento: 26/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DO OLEO, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1 SOLUÇÃO DE ARREFECEDORA P/ RADIADOR, 3 ELETRODO 46, 1 ROLAMENTO ESTICADOR, 1 VARETA MEDIDOR NIVEL DO OLEO DO TANQUE, 1 MOLA ACELERADOR P/ CONSERTO DA RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. 695,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2014 Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DO OLEO, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1 SOLUÇÃO DE ARREFECEDORA P/ RADIADOR, 3 ELETRODO 46, 1 ROLAMENTO ESTICADOR, 1 VARETA MEDIDOR NIVEL DO OLEO DO TANQUE, 1 MOLA ACELERADOR P/ CONSERTO DA RETRO Nº 03 DA SEC. OBRAS. 695,20
26/05/2014 EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - 005.103.562. 695,20
04/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2747/2014 SONIA MACHADO - 7586 695,20
TOTAL 695,20 695,20 695,20
SALDO A PAGAR 0,00