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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SONIA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2753 Data de lançamento: 26/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 PARAFUSO 5/16 X 1, 3 PARAFUSO DE RODA, 7 ENGRAXADEIRA 3/8, 4 PARAFUSO M8 C/8 ARRUELA P/ TAMPA LATERAL, 4 DISCO DE FREIO TRASEIRO COM RIBITS, 3 MOLA P/ FREIO, 2 TAPA PÓ, 1 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR E DEMAIS ITENS P/ TRATOR VALMET 68 DA SEC. OBRAS. 1.058,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2014 Valor Empenhado referente a: 5 PARAFUSO 5/16 X 1, 3 PARAFUSO DE RODA, 7 ENGRAXADEIRA 3/8, 4 PARAFUSO M8 C/8 ARRUELA P/ TAMPA LATERAL, 4 DISCO DE FREIO TRASEIRO COM RIBITS, 3 MOLA P/ FREIO, 2 TAPA PÓ, 1 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR E DEMAIS ITENS P/ TRATOR VALMET 68 DA SEC. OBRAS. 1.058,38
26/05/2014 EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - 005.105.405,005.105.469. 1.058,38
04/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2753/2014 SONIA MACHADO - 7586 1.058,38
TOTAL 1.058,38 1.058,38 1.058,38
SALDO A PAGAR 0,00