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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SONIA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2767 Data de lançamento: 28/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 PATINS DE FREIO TRASEIRO LADO DIREITO, 1 LONA DE FREIO TRASEIRO, 24 REBITE P/ LONA DE FREIO, 4 PARAFUSO 12 MM, 1 DISCO PARA TACÓGRAFO, 1 CILINDRO MESTRE FREIO, 1 REPARO BUCHA DE FREIO E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. 2.538,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2014 Valor Empenhado referente a: 1 PATINS DE FREIO TRASEIRO LADO DIREITO, 1 LONA DE FREIO TRASEIRO, 24 REBITE P/ LONA DE FREIO, 4 PARAFUSO 12 MM, 1 DISCO PARA TACÓGRAFO, 1 CILINDRO MESTRE FREIO, 1 REPARO BUCHA DE FREIO E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. 2.538,70
28/05/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 005.108.072. 2.538,70
06/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2767/2014 SONIA MACHADO - 7586 2.538,70
TOTAL 2.538,70 2.538,70 2.538,70
SALDO A PAGAR 0,00