| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SONIA MACHADO |
| Número do empenho: | 2767 | Data de lançamento: | 28/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 PATINS DE FREIO TRASEIRO LADO DIREITO, 1 LONA DE FREIO TRASEIRO, 24 REBITE P/ LONA DE FREIO, 4 PARAFUSO 12 MM, 1 DISCO PARA TACÓGRAFO, 1 CILINDRO MESTRE FREIO, 1 REPARO BUCHA DE FREIO E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 2.538,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 PATINS DE FREIO TRASEIRO LADO DIREITO, 1 LONA DE FREIO TRASEIRO, 24 REBITE P/ LONA DE FREIO, 4 PARAFUSO 12 MM, 1 DISCO PARA TACÓGRAFO, 1 CILINDRO MESTRE FREIO, 1 REPARO BUCHA DE FREIO E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 2.538,70 | ||
| 28/05/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 005.108.072. | 2.538,70 | ||
| 06/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2767/2014 SONIA MACHADO - 7586 | 2.538,70 | ||
| TOTAL | 2.538,70 | 2.538,70 | 2.538,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||