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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SONIA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2770 Data de lançamento: 28/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3,50H SERVIÇO FREIO RODAS TRASEIRAS, 6H SERVIÇO EM SUSPENSÃO, TROCA DE 02 CALÇOS DO MOTOR, SERVIÇO ALTERNADOR E FECHE DE MOLAS TRASEIRO LADO DIREITO, 2H SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO E CARGA BATERIA E DEMAIS SERVIÇOS P/ ONIBUS IPP 8251, CARTA CONVITE Nº 16/2013 CONTRATO Nº 064/2013. 1.305,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2014 Valor Empenhado referente a: 3,50H SERVIÇO FREIO RODAS TRASEIRAS, 6H SERVIÇO EM SUSPENSÃO, TROCA DE 02 CALÇOS DO MOTOR, SERVIÇO ALTERNADOR E FECHE DE MOLAS TRASEIRO LADO DIREITO, 2H SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO E CARGA BATERIA E DEMAIS SERVIÇOS P/ ONIBUS IPP 8251, CARTA CONVITE Nº 16/2013 CONTRATO Nº 064/2013. 1.305,00
28/05/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 915,914,913. 1.305,00
06/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850688 PAGTO. REF. EMPENHO 2770/2014 SONIA MACHADO - 7586 1.305,00
TOTAL 1.305,00 1.305,00 1.305,00
SALDO A PAGAR 0,00