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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SONIA MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2784 Data de lançamento: 28/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, 6 CINTA PLASTICA, 4 FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 1 LAMPADA 2", 2 DISCO DE FREIO DIANTEIRO, 3 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, 1 ROLAMENTO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO E DEMAIS ITENS P/ VAN BOXER ISE 3652 DA SEC. SAUDE. 3.055,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2014 Valor Empenhado referente a: 4 BUCHA BANDEJA DIANTEIRA, 6 CINTA PLASTICA, 4 FILTRO DE ÓLEO MOTOR, 1 LAMPADA 2", 2 DISCO DE FREIO DIANTEIRO, 3 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, 1 ROLAMENTO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO E DEMAIS ITENS P/ VAN BOXER ISE 3652 DA SEC. SAUDE. 3.055,60
28/05/2014 VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 005.106.571. 3.055,60
06/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2784/2014 SONIA MACHADO - 7586 3.055,60
TOTAL 3.055,60 3.055,60 3.055,60
SALDO A PAGAR 0,00