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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2791 Data de lançamento: 28/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,50H SERVIÇO SOLDA NA DOBRADIÇA E PORTA, 2H MÃO DE OBRA NA TROCA DE TERMINAL, FIO E CONECTOR, 8H MÃO DE OBRA NA TROCA DE CENTRAL VIDROS, CONJUNTO DUPLA TECLA E TERMINAL FIO ENCAIXE, 4,40H MÃO DE OBRA NA LIMP SISTEMA ARREFECIM. E DEMAIS SERV. NA MONTANA ANN 8214, CARTA CONVITE Nº16/2013. 378,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2014 Valor Empenhado referente a: 1,50H SERVIÇO SOLDA NA DOBRADIÇA E PORTA, 2H MÃO DE OBRA NA TROCA DE TERMINAL, FIO E CONECTOR, 8H MÃO DE OBRA NA TROCA DE CENTRAL VIDROS, CONJUNTO DUPLA TECLA E TERMINAL FIO ENCAIXE, 4,40H MÃO DE OBRA NA LIMP SISTEMA ARREFECIM. E DEMAIS SERV. NA MONTANA ANN 8214, CARTA CONVITE Nº16/2013. 378,00
28/05/2014 EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - NF. 003340. 378,00
05/06/2014 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2791/2014 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 378,00
TOTAL 378,00 378,00 378,00
SALDO A PAGAR 0,00