| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ERICO VERONEZE - ME |
| Número do empenho: | 2797 | Data de lançamento: | 28/05/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 BATERIA 60 AMPERES P/ ELBA IAS 8548, 1 BATERIA 100 AMPERES P/ RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. | 590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 BATERIA 60 AMPERES P/ ELBA IAS 8548, 1 BATERIA 100 AMPERES P/ RETRO Nº 02 DA SEC. OBRAS. | 590,00 | ||
| 28/05/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - 005.100.829. | 590,00 | ||
| 05/06/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2797/2014 ERICO VERONEZE - ME - 3800 | 590,00 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||