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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2811 Data de lançamento: 29/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 RECARGA DE TONER ML 2850 P/ IMPRESSORA SANSUNG 2850B DA SEC. GASPAR S. MARTINS. 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2014 Valor Empenhado referente a: 2 RECARGA DE TONER ML 2850 P/ IMPRESSORA SANSUNG 2850B DA SEC. GASPAR S. MARTINS. 100,00
04/06/2014 EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 005.163.861. 100,00
11/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850692 PAGTO. REF. EMPENHO 2811/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00