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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: S & R DISTRIBUIDORA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2818 Data de lançamento: 29/05/2014
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2000CMP SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMP.(SELOSOK), 25 COMP. DE VITAMIN + POLIMIN (REVITAN JUNIOR FRASCO), 750CMP CLORIDRATO DE PIPERID. 100MG+HESPERIDINA E DEMAIS ITENS P/ FARMACIA UNID. SANIT. TOMADA DE PREÇO Nº 05/2013 1º TERMO ADITIVO AO CONT. Nº 095/2013. 4.903,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2014 Valor Empenhado referente a: 2000CMP SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COMP.(SELOSOK), 25 COMP. DE VITAMIN + POLIMIN (REVITAN JUNIOR FRASCO), 750CMP CLORIDRATO DE PIPERID. 100MG+HESPERIDINA E DEMAIS ITENS P/ FARMACIA UNID. SANIT. TOMADA DE PREÇO Nº 05/2013 1º TERMO ADITIVO AO CONT. Nº 095/2013. 4.903,50
23/06/2014 VANI GROMONSKI - SEC. SAUDE - 000.012.469. 4.903,50
04/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003072 PAGTO. REF. EMPENHO 2818/2014 S & R DISTRIBUIDORA LTDA. - 10809 4.903,50
TOTAL 4.903,50 4.903,50 4.903,50
SALDO A PAGAR 0,00